“財年”是財政年度(Financial Year)的簡稱,
在澳洲,每年的7月1日到次年的6月30日為一個財年,
是個人年收入的計算週期,而不是按自然年的計算方式。
每個新財年開始的7月1日到10月31日,
均為澳洲的法定報稅季,
每個有收入的人都必須在此期間,
向澳洲稅務局ATO申報上一財年的個人收入稅!
個人自主報稅的必須在每年的10月31號之前完成,
如果有固定委託會計師報稅的則可以延長到次年3月31日。
- 關於稅號
那麼,涉及到稅就要涉及到稅號。
在你剛來到澳洲在銀行開戶的時候,
一般情況下工作人員都會提醒你需要申請一個稅號。
在澳洲,
想要打工必須先註冊個人稅號(Tax File Number),簡稱TFN。
如果是自己經營一個Business則需要註冊企業稅號(Australian Business Number),簡稱ABN。
通常打工的公司都會要求在你入職時提供TFN,
但如果是合同工或者是casual的工作,則有可能要你提供ABN。
不過,需要注意的是,
個人稅號每人終身就只有一個,屬於保密的材料,
請妥善保管,除了銀行和雇主外,
不要隨意透露給他人哦!
我到底需不需要報稅?
凡是澳大利亞稅務居民,不論其收入所得源自澳大利亞境內還是境外,都需要向澳大利亞稅務局(ATO)申報所得稅!
那麼,是否屬於澳大利亞稅務居民有很多界定的標準,
首要的一點是是否在澳大利亞居住超過183天以上,
其次是否有留下來的意向,以及超過12個月為一個雇主工作等等都會作為考量的依據。
對於打工度假簽證的417和462的持有者們,如果沒有意外,基本都是稅務居民。
詳情請參考官方網址:
https://www.ato.gov.au/Individuals/Ind/Residency---working-holiday-or-visit/
簡單來說,生活在澳洲,
不論你是學生、打工的上班族,還是你一邊上學一邊打工,
還是你靠投資分紅或房租度日,只要你有收入,
就都必須按照澳洲稅務體系主動合法納稅、報稅,以及獲得相應的退稅。
- 我需要交多少稅?
一個稅務居民到底是需要交稅還是可以退稅,這完全取決於你的收入,以及你的老闆給你交稅的額度。
如果你作為雇員為雇主打工,工資走的是TFN,則雇主需要根據你的年收入為你報稅,
那麼,到財年結束,你根據收入情況進行報稅時,一般是不用再多交額外的稅款,
但還是會因為收入總額變動以及抵稅等等原因,ATO還會向你退回或收取一定的稅款。
但是如果你是自營小生意或者工資走的ABN,那麼老闆是不會為你繳納稅款的,
那麼就需要你在財年結束後自己申報和繳納稅款。
對於我們打工度假簽證持有者來說,個人所得稅的稅率如下表:
可以上網求助個人扣繳稅款計算器:
https://www.ato.gov.au/Calculators-and-tools/Host/?anchor=TWC&anchor=TWC#TWC/questions
也就是說,年收入$37,000以下的需要交納15%的稅;
超過$37,000到$87,000之間的部分,則需要交納32.5%的稅;
超過$87,000到$180,000的部分,則需要交納37%的稅;
高於$180,000的部分,需要交納45%的稅……總之,收入越高,就會被“稅”得越多!
- 如何進行報稅和退稅?
一般來說,花個幾十到一百多澳幣左右,
就能夠聘請到專業的會計師幫你完成報稅和退稅的整個流程,
而且專業的會計師還能夠用專業知識幫你合理避稅,省下一筆費用,
而且更加省時省力。聘請專業會計師是大多人報稅的選擇。
但是如果你感覺自己可以應付的來,也可以自己進行網上報稅。
網上報稅最簡單的遞交方式之一就是利用線上E-tax(電子報稅軟體)。
E-tax是澳大利亞稅務局網站上免費使用的電子報稅系統,7天24小時都能使用。
只要上ATO官網搜索E-tax,就可以下載E-tax。
用E-tax最大好處是可以立即看到可退回多少稅或需要補交多少,但前提是必須要有基本的稅務知識,
以免因不清楚可以Claim多少而取不回自己應得的數目,或Claim太多而被ATO審查。
用E-tax自己報稅,手上要準備的資料包括:
- 雇主提供的PAYG Payment Summary(全年工資總結)、
- 稅號
- 銀行帳號(如果選擇directdebit的方式)
- 全年銀行利息
- Medicare card number(如果有)
- 投資(如果有)股票的股息
- 投資房(如果有)的租金收入和開銷
如果是第一次報稅,沒有Notice of assessment,ATO會要你提供一些只有你才知道的資料,
如PAYG summary上的全年稅前工資。
如果有配偶(夫妻/同居),可能需要填入對方資料。
最後是填入銀行帳號,ATO會自動打錢到這個帳戶,要確定BSB和Account Number都對。
填完這些,就進入收入和工作開銷的部分,這個就視個人情況而定來填寫。
- 哪些開銷可以抵稅?
工作過程中產生的跟職業和生意直接相關的開銷(其實是可以在報稅時計入開銷,從而減少稅額)。
與工作/生意直接有關的:
電腦、手機、印表機或其他電子設備,工作服,甚至部分手提包、防曬霜和墨鏡(針對太陽下工作的人)都可以申報。
對於把家裏作為辦公場所的創業者或個體經營戶而言:報稅的名目就更多了,
例如辦公用的桌椅、一定比例的房租(按照所使用的空間所占房屋比例)、
汽車油費、超時加班的餐費等等。手機、網路等帳單,甚至電子產品也可以通過占辦公比例來抵稅。
但是不管怎麼報稅,一定不能觸犯了稅局的黃金準則:
1. 確保它跟你的工作或業務相關
2. 必須確保錢是自己花的且沒有報銷過(以免公司方面報重)
3. 留下Receipt或其他記錄作為證明
報稅時如果拿捏不准,最好還是聘請專業會計師指導。
另外,對於打工度假者來說:
你還可以在準備離開澳洲的時候,申請離境退稅和養老金返還,將在本財年內雇主為您多繳的稅款和養老金拿回。
提前離境退稅紙質版表格下載鏈接:
https://www.ato.gov.au/uploadedFiles/Content/IND/downloads/Tax-return-for-individuals-2017.pdf
如果你一個月的稅前工資超過$450,那麼雇主將會為稅前收入繳交9.5%的養老金(Super)。
養老金帳號很容易申請,在您去銀行開帳戶的時候順便開一個就可以。
如果您的雇主為您支付了養老金則在您離境後可以申請養老金返還,
但政府會對繳納的養老金徵收65%的一次性稅收。
申請養老金返還鏈接:
注:養老金必須在離開澳洲境內後並且澳洲簽證已經到期以後才能申請返還。
相信你看完以後,對澳洲的稅務體系以及自己到底該如何報稅和退稅都有了一定的瞭解。
抓緊操練起來吧,個人退稅一定要在10月31日前完成哦,逾期將被罰款,大家相互轉告哦!
從今天起,見面不問別的,就問“你報稅了嗎?”
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